Conforme os clientes fazem os pagamentos das cobranças o banco irá te disponibilizar os arquivos de retorno, os quais você deverá importar no sistema para que a baixa das mesmas seja feita automaticamente:
- Acessar menu Locação > Remessa / Retorno
- Clicar na aba de Arquivo retorno
- Clicar em Enviar arquivo retorno
- Selecionar o banco;
- Clicar em Carregar arquivo (deverá selecionar o arquivo em seu computador após ter baixado do sistema do banco) – Neste momento o sistema irá processar o arquivo e retornar a situação do retorno
- Clicar em Executar ação em X cobranças para atualizar as cobranças com os pagamentos recebidos.
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